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目前持F1在美國念博士班 最近在忙碌報稅事宜 問了一些有經驗的版眾 打算在此分享 ------- 1) 常聽到的超過5年(5 calender years) 的F1就必須要以1040報稅 Yes. 只要持F1在美國入境一天 也算是1個calender year. 跟有沒有SSN無關 ex: 我個人就是06年12月30日第一次以F1入境美國 即使06年只剩兩天 也算是1個calender year. 前2年自費念碩士 即使沒有SSN 也已經開始計算calender year. 2) 以1040報稅後, 若有老婆(F2) 小孩(born as citizen,有SSN)同住在美國 皆可以報為撫養 若老婆沒有SSN 必須申請ITIN 如果薪資條件允許 甚至可以申請EIC or child credit 3) 開始以1040報稅後 應主動通知學校幫你扣除SS+Medicare 4)Q1: 我對1040的了解是 以美國居民身分報稅的外國人 除了上繳在美國的收入外 個人在海外的資產(收入) 都要誠實向美國政府繳稅 這種想法是正確的嗎 ? 正確 Q2 : 因為我個人目前不打算長期待在美國 最有可能的狀況就是畢業後工作2-3年回台 我擔心回台灣後工作的收入還得交給美國政府 @@? 回台後你就不是美國居民了 (除非你拿到綠卡) 而且稅的基本觀念就是一稅不雙課,一份收入只會課一次稅 (直到最高稅率國為止) 所以有foreign tax credit的規定 以上是我目前的一些小心得&版眾幫我回答的QA 與大家分享 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 158.130.107.200
chucheng:感謝分享 02/05 14:34
TOTO:記憶裡SS+Medicare當使用1040報稅後(6+年)就不可免了? 02/07 11:58
phys:不是NR當然要繳SS+Medicare 02/08 09:57
Cclym:我所謂的扣除是指要請學校將收入的部分另外扣掉SS+Medicare 02/08 11:29
phys:我知道你的意思,我是回二樓的XD 02/09 09:41