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※ 引述《nrma29 (懶)》之銘言: : 我們公司是在北區申報營業稅的,有家客戶每次銷貨折讓單的日期 : 都是開發票上的日期,像4/30日的發票,對方開折讓單,也是開4/30 : 但我收到時,已經是七、八月的事了 : 但這家合作太久,講過太多次,對方會計小姐都不會改 : 老板也就算了,之前用人工申報我都沒有報 : 因為金額只佔總金額的3%左右。 : 最近我使用網路申報,想說看能不能偷吃步,照申報不誤 : 但心裡還是有點擔心,不知這是否會出問題 : 若被國稅局抓到,會不會被要求補稅啊 : 一想到這個,就覺得就有點心虛怕怕的,特此在這問看看 就營業稅來看, 銷貨退折單可以延申報一期, 進貨退折單就一定要當期申報, 例如:11/15要申報9-10月的營業稅, =>銷貨退折單正常申報應為7-10月的, =>進貨退折單正常申報為9-10月的。 若沒有按照正常方式申報的話, 人工申報:建議還是照申報, 若有問題, 會等到國稅局那邊外包打字的時候才發現有問題。 到時候看是要補件或是看管區怎麼說。 網路申報:建議還是照樣申報, 但是關貿審核系統會過不了, 這時候我都會偷吃步的把折讓單日期改成當期可申報的範圍內 免得跳出異常。 其實,正確的做法應該是補申報營業稅的。 例如:在 12/21 收到開立日期在8/15的銷貨退折單, 此時應該是補申報09-10期(11/15前申報)的營業稅才是正統。 另外,國稅局交查異常的部分通常針對稅額在500元以上的發票, 所以退折單金額若是沒有這麼高, 或許可以偷吃步的忽略, 但要注意,銷貨退折單可以少申報, 因為那牽涉到的是申報方(發票開立人)多繳稅, 只是因為申報方(發票開立人)沒申報, 可能會使被申報方(發票買受人)被管區跳出交查異常, 這是因為目前交查異常的部分還是退折單對退折單, 銷項發票對進項發票互相勾稽出來的。 但若是進貨退折單少報且稅額又大於500元以上的話, 會因為可扣抵進項稅額變多,導致少繳稅, 可能就有補稅的相關條文需要研究一下了。 就原PO的部分看來, 可能還是跟對方公司會計稍微溝通一下會好一點, 基本上公司該報的有報且沒有漏報, 不該報的沒報也沒有多報, 就不用太擔心會有補稅的問題, 最多是一些步驟對不對的部分, 而這些部分, 可以看管區怎麼指示再看要怎麼做就行了。 以上,是我的看法, 若有不完善或是錯誤的地方, 再請大家幫忙指正。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.121.4.164
nitata0615: 您好,不好意思想借板問一下 01/08 16:41
nitata0615: 若是發票開立人因為公司註銷不會再報稅 01/08 16:41
nitata0615: 但因退回廠商款項緣故,廠商有要求需開立一張銷貨折 01/08 16:41
nitata0615: 讓單給他們公司內部作帳 01/08 16:41
nitata0615: 此張折讓單若是廠商當期申報進項折讓 01/08 16:41
nitata0615: 但已註銷公司是銷項當期與次期都沒申報 01/08 16:41
nitata0615: 是否等於只有放棄扣抵銷項稅額的權利 01/08 16:41
nitata0615: 不知這種銷項折讓逾期未報對已註銷公司來說會不會有 01/08 16:41
nitata0615: 額外的罰則 01/08 16:41
nitata0615: 若是買方申報賣方沒有申報,國稅局交查異常時可否用 01/08 16:41
nitata0615: 公司已註銷緣故未申報回覆 01/08 16:41
nitata0615: 謝謝! 01/08 16:41