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不好意思,想請前輩幫忙指點迷津解這題? 想了幾天,腦袋都卡住了,想請各位高手幫忙,感謝~~ 前情提要: 1. 退稅2021年度金額,稅局不匯款給公司;直接扣抵後,原本要繳給稅局的不繳納。 2. 2022.4月起,每月須繳給稅局的所得稅會與2021年退稅金額進行對沖。 依舊維持每月對員工薪資扣所得稅,但公司不需要再繳交給稅局,直到2021年退稅金額沖 銷完畢後,再開始繳所得稅給稅局。 3. 公司將2021年退稅金額在2022.4薪資發放還給本地員工;外籍退稅將給公司,不還給 個人 4. 外籍補稅,公司負擔--> 轉其他費用 5. 出差部分也連同本地員工和外籍一起NET掉,不付給稅局 6. 目前已有入帳分錄如下,請問後續其他分錄如何做? https://i.imgur.com/hlLzZjE.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 14.241.101.13 (越南) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Accounting/M.1650267735.A.69E.html