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各位前輩好,第一次發文,因為在版上&網路上爬文後還是有很多不理解之處,還請各位前 輩幫忙下面可能是很基本的問題...> < 有一票貨件從台灣出口到大陸客戶端,但給大陸保稅進口的INVOICE上key錯了↓ 實際出貨為: A料 10K B料 10K INVOICE上則key成: A料 20K B料 X (因為兩顆料單價相同,數量也都10K,所以重複了A料,沒有key到B料) 客戶進口後入料時發現實際出貨與報關資料不符,針對報錯部分打算採取以下做法: 1. 報錯料號(無實物) => 多報的A料*10K需補稅(關稅 + 17%增值稅) 2. 未報關料號(有實物) => B料*10K入非保稅倉 客戶告知因已經報關,無法請海關更改報單,所以只能以補稅處理。 且說明大陸只要進口,都要付增值稅,所以雖然A料多出來的10K實際上不存在,但因文件 上存在,海關那邊存在著這10K,因此客戶有付給海關增值稅的部分,就需要charge我們 。 但想請問各位前輩,有沒有什麼方法可和客戶談,能否不付到17%這麼多呢? 或者是否有任何可能性是我們可以不付這17%增值稅的部分呢?(僅補關稅) 麻煩各位前輩了!非常謝謝!!QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.128.144 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/intltrade/M.1472035409.A.28E.html