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Hi 您好 首先跟您釐清 "保稅進口"就是不用增值稅+關稅 不知道為何你客戶要跟你多收???? 再加上你講的情況不是很清楚....無法判斷處理方式 我依照經驗跟你敘述猜測 你客戶是要把錯誤的進口到大陸國內後再賣給自己 所以會有進口稅金 意即A(實際為B)申報進口國內,故需要繳稅 然後再由國內賣回給客戶申報為B 所以才會有進口稅金問題 針對此~給你建議 1.申報後是可以改單的,麻煩程度而已 客戶應該只是想省事所以不給你這個選擇吧!!! 請跟客戶明說~改個型號而已~又不是走私!!頂多開個查驗後沒問題就放了~~~ 2.客戶如果堅持不給改 那就跟他說,那你就將錯就錯,到時跟海關銷帳(因為保稅都採用電子帳冊)時注意下也用錯誤的料號銷就好~~ 反正客戶自己知道那個料是哪個料就好~~ 3.最差情況就是你說的繳稅進口後復賣回~~ 以上供你參考跟客戶協商 有問題再說吧~ PS.題外話 客戶申報時沒注意到...也挺奇耙的..因為就我經驗 大陸關務會跟採購確認好相關資料...所以應該會核對出料號有誤.... 所以你這件事...雙方都有責任~當然 你大點X ※ 引述《Tsukiyoru (Candice)》之銘言: : 各位前輩好,第一次發文,因為在版上&網路上爬文後還是有很多不理解之處,還請各位前 : 輩幫忙下面可能是很基本的問題...> < : 有一票貨件從台灣出口到大陸客戶端,但給大陸保稅進口的INVOICE上key錯了↓ : 實際出貨為: : A料 10K : B料 10K : INVOICE上則key成: : A料 20K : B料 X (因為兩顆料單價相同,數量也都10K,所以重複了A料,沒有key到B料) : 客戶進口後入料時發現實際出貨與報關資料不符,針對報錯部分打算採取以下做法: : 1. 報錯料號(無實物) => 多報的A料*10K需補稅(關稅 + 17%增值稅) : 2. 未報關料號(有實物) => B料*10K入非保稅倉 : 客戶告知因已經報關,無法請海關更改報單,所以只能以補稅處理。 : 且說明大陸只要進口,都要付增值稅,所以雖然A料多出來的10K實際上不存在,但因文件 : 上存在,海關那邊存在著這10K,因此客戶有付給海關增值稅的部分,就需要charge我們 : 。 : 但想請問各位前輩,有沒有什麼方法可和客戶談,能否不付到17%這麼多呢? : 或者是否有任何可能性是我們可以不付這17%增值稅的部分呢?(僅補關稅) : 麻煩各位前輩了!非常謝謝!!QQ -- ------------------------------------------ 如有希望討論的事情請參訪以下網站 http://leadyoung.freebbs.tw/index.php 目前人在大陸,專精物流/報關等相關工作 希望有機會服務各位或交流一下 ------------------------------------------ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.105.118.238 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/intltrade/M.1472105391.A.6F5.html