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大家好~ 公司的國外分公司原先有提供技術服務給臺灣HQ 之前都適用25-1 3%的營業利潤扣繳 但後來因為我國與子公司所在地有租稅協議 於是申請營業利潤免稅 也已核准了 想問的是 因為已經免稅 無需扣繳 那國外子公司的技術服務收入還需要另外做申報嗎? 謝謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.128.231 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/tax/M.1539441229.A.445.html
aguey: 營業利潤扣繳?免扣繳,不等於免申報!應申報之所得,不論 10/14 06:57
aguey: 扣繳,均應申報 10/14 06:57